問題已解決
你好請問稅務(wù)系統(tǒng)還有10萬進(jìn)項票沒抵扣完怎么寫分錄



您好,您的意思還沒勾選認(rèn)證是嗎?
2024 05/21 10:42

84785034 

2024 05/21 10:46
認(rèn)證了,勾選了

東老師 

2024 05/21 10:47
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

84785034 

2024 05/21 10:47
現(xiàn)在每個月沒有交錢直接從留抵里面減的

東老師 

2024 05/21 10:48
按照上面這么做賬就可以。

84785034 

2024 05/21 10:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬

東老師 

2024 05/21 10:53
對的,就是這么做賬的。

84785034 

2024 05/21 10:56
4月前進(jìn)項有10萬的留抵, 5月增值稅銷項得2萬怎么寫

東老師 

2024 05/21 10:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 20000 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20000

84785034 

2024 05/21 11:27
好的謝謝老師。

東老師 

2024 05/21 11:28
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
