問題已解決
老師,我其他應付款下掛的負數(shù)是不是,已經(jīng)付了,沒有給代理記賬票據(jù)?



是的,那個表示其他應收款了,需要發(fā)票沖
2024 05/20 17:04

84784986 

2024 05/21 09:59
謝謝老師,

家權老師 

2024 05/21 10:00
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

84784986 

2024 05/21 10:00
那我們公司注冊的網(wǎng)商銀行收到的鐵建銀信,相當于是貨款,那直接扣了的手續(xù)費,我記做財務費用吧?

家權老師 

2024 05/21 10:01
是的,就是那樣做的

84784986 

2024 05/21 10:02
老師,24匯算23退的所得稅,我借銀行存款,貸所得稅費用分可對?

家權老師 

2024 05/21 10:04
匯算退稅
借:應交稅費-所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤
借:銀行存款
貸:應交稅費-所得稅

84784986 

2024 05/21 10:06
謝謝老師

家權老師 

2024 05/21 10:13
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

84784986 

2024 05/21 10:26
我們公司買的白酒用于客戶的業(yè)務宣傳費了,普票,我怎末做分錄

家權老師 

2024 05/21 10:28
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
