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問題已解決

老師,我其他應付款下掛的負數(shù)是不是,已經(jīng)付了,沒有給代理記賬票據(jù)?

84784986| 提問時間:2024 05/20 17:01
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,那個表示其他應收款了,需要發(fā)票沖
2024 05/20 17:04
84784986
2024 05/21 09:59
謝謝老師,
家權老師
2024 05/21 10:00
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84784986
2024 05/21 10:00
那我們公司注冊的網(wǎng)商銀行收到的鐵建銀信,相當于是貨款,那直接扣了的手續(xù)費,我記做財務費用吧?
家權老師
2024 05/21 10:01
是的,就是那樣做的
84784986
2024 05/21 10:02
老師,24匯算23退的所得稅,我借銀行存款,貸所得稅費用分可對?
家權老師
2024 05/21 10:04
匯算退稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
84784986
2024 05/21 10:06
謝謝老師
家權老師
2024 05/21 10:13
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84784986
2024 05/21 10:26
我們公司買的白酒用于客戶的業(yè)務宣傳費了,普票,我怎末做分錄
家權老師
2024 05/21 10:28
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
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