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問(wèn)題已解決

去年開給客戶的發(fā)票多開了紅沖 借:應(yīng)收賬款 含稅金額負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 這樣記對(duì)嗎老師?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/20 15:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,直接紅沖今年的銷項(xiàng)稅和收入,不再調(diào)整上年的收入
2024 05/20 15:11
84785010
2024 05/20 15:12
那我這樣寫對(duì)嗎?
家權(quán)老師
2024 05/20 15:13
不對(duì),不需做以前年度損益調(diào)整
84785010
2024 05/20 15:23
我也是直接紅沖的銷項(xiàng)和收入,但是我們會(huì)計(jì)說(shuō)我對(duì),但是也不給我說(shuō)怎么改,我是再會(huì)計(jì)學(xué)堂看到這個(gè)所以問(wèn)您的
家權(quán)老師
2024 05/20 15:26
因?yàn)樯陥?bào)本年的稅就是直接紅沖的銷項(xiàng)和收入,你調(diào)整了以前年度損益了,那么本年的增值稅收入跟所得收入和開票數(shù)據(jù)都不一致
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