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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,23年的匯算清繳做完了,當(dāng)時這個貼現(xiàn)沒有發(fā)票本來就沒入賬,然后這筆6萬老板是私下掏出去了,現(xiàn)在老板想要把收據(jù)入賬,把這個錢從賬上過一遍,這樣就可以把這個6萬報銷出來了,這個怎么做分錄啊。



您好,這個是什么時候貼現(xiàn)的費(fèi)用呢?
2024 05/20 09:23

84785018 

2024 05/20 09:25
去年的,然后去年的匯算清繳做完了,本來這次費(fèi)用也沒做進(jìn)去,等于是去年壓根沒入這筆賬,現(xiàn)在主要是要把這個錢報銷出來,費(fèi)用也不想去做

東老師 

2024 05/20 09:26
你可以在2024年入賬,然后再明年匯算清繳的時候納稅調(diào)整

84785018 

2024 05/20 09:30
就是雖然是去年發(fā)生的費(fèi)用,也做在今年的費(fèi)用里嗎,然后明年再調(diào)增對嗎?

東老師 

2024 05/20 09:30
對,這個也不是發(fā)票匯算清繳的時候直接調(diào)整。

84785018 

2024 05/20 09:33
那就是直接
借,財務(wù)費(fèi)用,貼息費(fèi)
貸,庫存現(xiàn)金
這樣錢就出來了,反正要調(diào)增,也不牽扯今年的利潤對吧?

東老師 

2024 05/20 09:33
對,沒錯,是這個意思。

84785018 

2024 05/20 09:36
如果想偷懶,省的明年調(diào)增,能不能直接做
借,未分配利潤
貸,庫存現(xiàn)金
反正是去年發(fā)生的

東老師 

2024 05/20 09:36
這個不能這么做,還是需要調(diào)整的。

84785018 

2024 05/20 09:37
我這樣做,等于是未分配利潤被我做少了6萬,對吧

東老師 

2024 05/20 09:37
對,沒事兒的,是這個意思。
