問題已解決
老師,收到一張3年前開的專票.請問要怎樣處理呢



同學,
你好 這張發(fā)票的內容是什么?
2024 05/17 10:22

84785002 

2024 05/17 10:24
經(jīng)紀代理服務*中標服務費

星河老師 

2024 05/17 10:30
同學
你好 這個是在3年前做了計提? 是否有納稅調整???
如果企業(yè)簽訂了合同,且支付了相關款項,在支付款項時估計當年年底前收不到發(fā)票,可不掛往來賬,直接計入相關費用。如果發(fā)票開具時間是次年,補追扣除是一個辦法,但有些繁瑣。筆者建議,可做如下處理:將相關款項在當年發(fā)生時直接計入相關費用,如果在次年5月31日前收到發(fā)票,可直接在當年企業(yè)所得稅匯算清繳時予以扣除。若次年5月31前仍未收到發(fā)票,只能進行納稅調整然后等收到發(fā)票時再補追扣除(不得超過5年)。

84785002 

2024 05/17 10:59
老師,這筆是2019年12月付的,掛的其他應收款,對方的票開具時間是2020年12月,收到票是2024年5月

星河老師 

2024 05/17 11:04
同學,
你好 你是收到發(fā)票對嗎?為什么掛的是其他應收,應該是其他應付款。
在做2019年匯算清繳的時候有做納稅調整嗎、?

84785002 

2024 05/17 11:08
是的收到發(fā)票,付的時候做的借其他應收,收到票計費用,沖其他應收

星河老師 

2024 05/17 11:19
同學,
你好?
借:以前年度損益調整
貸:其他應收款等
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

84785002 

2024 05/17 11:20
好呢謝謝

星河老師 

2024 05/17 12:18
不客氣 請持續(xù)關注學習。
