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      我公司從國外進(jìn)口貨物入保稅區(qū)(免增值稅),然后把這個(gè)貨物再賣給進(jìn)料加工的企業(yè)(免增值稅),對(duì)方報(bào)關(guān)單的上的金額和我公司入境的金額是一致的,假設(shè)這個(gè)貨物我公司從國外進(jìn)口是100,報(bào)關(guān)單上是100,然后我公司收到對(duì)方公司的貨款是102,請(qǐng)問一下這個(gè)102是不是都可以做免稅收入申報(bào)?

      84784957| 提問時(shí)間:2024 05/16 14:10
      溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
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      樸老師
      金牌答疑老師
      職稱:會(huì)計(jì)師
      同學(xué)你好 可以做免稅申報(bào)
      2024 05/16 14:14
      84784957
      2024 05/16 16:34
      我免稅申報(bào)的時(shí)候,增值稅減免稅申報(bào)代碼我找不到選哪個(gè)
      樸老師
      2024 05/16 16:36
      你出口報(bào)關(guān)單上是你的出口方吧 這個(gè)你搜出口免稅
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