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問題已解決

3月底我方作為購方在電子稅務局開了一張已抵扣的發(fā)票的紅字信息表,對方?jīng)]開通數(shù)電票沒辦法開紅字。后來4月初在ukey上又開了一張紅字信息表,對方4月開了紅字發(fā)票。電子稅務局上面的3月底的紅字信息表忘記作廢了。4月申報3月的增值稅的時候,沒有看到下面關聯(lián)的根據(jù)紅字信息表進項稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在5月報4月的增值稅的時候,才發(fā)現(xiàn)連續(xù)兩個月有同樣一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,才意識到3月忘記作廢了?,F(xiàn)在該怎么更正?增值稅申報表的進項稅額轉(zhuǎn)出可以轉(zhuǎn)回來么

84784995| 提問時間:2024 05/15 19:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,回去更正申報,不可以再抵扣
2024 05/15 19:11
84784995
2024 05/15 19:25
更正3月的申報了以后,3月進項轉(zhuǎn)出的稅額不可以退回再抵扣么
暖暖老師
2024 05/15 19:31
不可以的,跟當期認證的不相符會提示
84784995
2024 05/15 19:44
我如果現(xiàn)在在電子稅務局申請作廢了3月開的紅字信息表,聯(lián)網(wǎng)的申報表進項稅額轉(zhuǎn)出那一項不會關聯(lián)調(diào)整么
暖暖老師
2024 05/15 19:44
夠嗆時間過了這么久了,沒操作過
84784995
2024 05/15 19:59
好的謝謝
暖暖老師
2024 05/15 20:00
不客氣祝你工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
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