問題已解決
主營業(yè)務收入這個月負數(shù)了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)



您好,您的意思是轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
2024 05/14 15:05

84784972 

2024 05/14 15:06
紅沖了上個月的加工費

84784972 

2024 05/14 15:06
我怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

東老師 

2024 05/14 15:06
就按照這個負數(shù)做賬就可以了。

84784972 

2024 05/14 15:07
正數(shù)發(fā)票開了1千多的

東老師 

2024 05/14 15:07
我不知道你說的結(jié)轉(zhuǎn)指的是結(jié)轉(zhuǎn)上年

84784972 

2024 05/14 15:08
情況是這樣的,上個月開錯了發(fā)票,當月紅沖不了,只能下個月紅沖

84784972 

2024 05/14 15:08
那我工資,要提的吧

東老師 

2024 05/14 15:09
工資正常計提就可以了。

84784972 

2024 05/14 15:16
主營業(yè)務成本怎么做

84784972 

2024 05/14 15:17
工資和折舊我是放生產(chǎn)成本的

東老師 

2024 05/14 15:19
借主營業(yè)務成本-工資 貸銀行存款
