問題已解決
老師賬實不符(賬上有120萬)庫存都沒有。會計交接都沒辦法盤點。怎樣處理?



你好,同學
這個可以分批報廢,或者結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
2024 05/13 11:22

84784997 

2024 05/13 11:30
結(jié)轉(zhuǎn)成本就要的做收入

冉老師 

2024 05/13 11:31
可以分期結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,或者管理費用

84784997 

2024 05/13 11:35
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出和管理費用就是出現(xiàn)損毀,付資料就附請款說明

冉老師 

2024 05/13 11:36
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出和管理費用就是出現(xiàn)損毀,付資料就附請款說明
是的,同學

84784997 

2024 05/13 11:37
好的謝謝

冉老師 

2024 05/13 11:40
不客氣,同學,祝你工作順利

84784997 

2024 05/13 14:42
對了老師,交接的時候注明庫存賬實不符我是不是也可以不處理它。

冉老師 

2024 05/13 14:42
這個也可以的,同學

84784997 

2024 05/13 14:57
比如購進來的原材料,確實已經(jīng)用于項目,之前財務沒有做成本沒有出庫?,F(xiàn)在沒有證據(jù)證明怎樣處理老師

冉老師 

2024 05/13 14:58
這個可以寫個說明,作為附件調(diào)賬

84784997 

2024 05/13 15:00
好的謝謝

冉老師 

2024 05/13 15:16
不客氣,同學,祝你工作順利
