問(wèn)題已解決
老師,公司20年買了停車位,當(dāng)時(shí)沒(méi)有錄固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司又把停車位過(guò)戶給法人,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理



。你好你當(dāng)時(shí)是做的什么科目
2024 05/11 16:03

84785027 

2024 05/11 16:03
管理費(fèi)用

宋生老師 

2024 05/11 16:05
你好,你現(xiàn)在做的話,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了?;蛘哂?jì)入其他業(yè)務(wù)收入。

84785027 

2024 05/11 16:08
停車位過(guò)戶公司也開(kāi)票給法人,分錄是怎么處理的,之前錄成管理費(fèi)用的分錄要更正嗎

宋生老師 

2024 05/11 16:10
你好不用去更正呢。你直接做其他業(yè)務(wù)收入。

84785027 

2024 05/11 16:12
就是開(kāi)票出去的直接錄借:其他應(yīng)付款-法人嗎,貸:其他業(yè)務(wù)收入就可以了是嗎

宋生老師 

2024 05/11 16:16
你好,是的,可以這樣子做。

84785027 

2024 05/11 16:22
那公司沒(méi)有錄固定資產(chǎn)車位,過(guò)戶給法人沒(méi)有影響的嗎

宋生老師 

2024 05/11 16:25
你好,這個(gè)沒(méi)有影響的,不用擔(dān)心。
