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問題已解決

不懂的別接!求教高手:有預(yù)付的稿酬,預(yù)付的時候會代扣個稅。取得稿酬的工作室先開票了,然后會計計入了成本。但是問題來了:實際銷售的時候會跨年,然后結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的稿酬成本,但前面已經(jīng)結(jié)了,這時候就要把前面的成本沖掉,再結(jié)這個成本,請問有沒有更方便的方式可以結(jié)這個成本呢?

84784994| 提問時間:2024 05/11 15:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.明確會計處理原則:首先,需要明確會計處理的基本原則,即確保成本、收入和費用的正確匹配。這意味著在支付稿酬時,應(yīng)確保該筆費用與相關(guān)的項目或產(chǎn)品收入相對應(yīng)。 2.跨年費用處理: 對于跨年度的費用,包括稿酬成本,可以采用“遞延”的方式進行處理。具體來說,在預(yù)付稿酬時,可以將其計入“預(yù)付賬款”或“待攤費用”科目,然后在后續(xù)的銷售或服務(wù)期間,根據(jù)實際收入情況,逐期攤銷到成本中。 如果在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,發(fā)現(xiàn)之前的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),但新的發(fā)票或成本數(shù)據(jù)需要更新,可以采用“調(diào)整分錄”的方式進行處理。即先沖銷之前的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后重新按照新的數(shù)據(jù)進行結(jié)轉(zhuǎn)。 1.利用會計軟件:現(xiàn)代會計軟件通常具有強大的賬務(wù)處理功能,可以幫助您更方便地管理預(yù)付賬款、待攤費用以及跨年度費用的結(jié)轉(zhuǎn)。利用這些軟件,您可以輕松設(shè)置攤銷計劃、自動生成調(diào)整分錄,并實時查看賬務(wù)處理的結(jié)果。 2.與稅務(wù)部門溝通:由于稅務(wù)部門對企業(yè)的賬務(wù)處理有一定的監(jiān)管要求,因此在處理預(yù)付稿酬及跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本時,建議與稅務(wù)部門進行溝通,確保您的處理方式符合稅法規(guī)定。
2024 05/11 15:47
84784994
2024 05/11 15:54
求教下,預(yù)付賬款如果攤銷怎么攤銷呢?
樸老師
2024 05/11 15:59
同學(xué)你好 得有發(fā)票計入費用等科目之后攤銷
84784994
2024 05/11 16:03
個人一般是無發(fā)票的,只有預(yù)付時候代扣的個稅申報表和交稅憑證,可以用自己的成本結(jié)算表和預(yù)付憑證沖銷后結(jié)轉(zhuǎn)成本?
樸老師
2024 05/11 16:08
同學(xué)你好 這個可以的
樸老師
2024 05/11 16:08
但是沒有發(fā)票的匯算清繳要調(diào)增的
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