問題已解決
之前是其他應收款,月底平賬了,次月又收到他的往來款,是做其他應付款還是付的其他應收款?



你好,既然月底平賬了,為什么對方次月還給你們打款呢??
2024 05/11 09:28

84784968 

2024 05/11 09:29
打的往來款

84784968 

2024 05/11 09:29
怎么處理呢

鄒老師 

2024 05/11 09:30
你好,因為已經(jīng)不欠了,再打款過來,應當計入? 其他應付款 核算?

84784968 

2024 05/11 09:30
那這樣不是其他應收款、其他應付款,同一公司都掛著了嗎

鄒老師 

2024 05/11 09:31
你好,你描述的情況,是的?

84784968 

2024 05/11 09:32
不可以弄成負的其他應收款嗎

鄒老師 

2024 05/11 09:33
你好,負的其他應收款,在資產(chǎn)負債表還是要在其他應付款欄次體現(xiàn)啊?

84784968 

2024 05/11 09:34
什么意思。會自動體現(xiàn)嗎

鄒老師 

2024 05/11 09:35
你好,我的意思是應當計入? 其他應付款,而不是計入? 其他應收款? 負數(shù)?
