問題已解決
你好老師,剛成立的公司,沒有初期數(shù)據(jù),沒有銀行存款庫存現(xiàn)金等,發(fā)生了一筆費用 借管理費用 500 貸其他應付款500 資產(chǎn)負債表不平是怎么回事呢



同學,你好
你損益結轉了嗎?
2024 05/09 14:48

84784947 

2024 05/09 14:50
老師你好,我是小白,不會怎么結轉呢,

小菲老師 

2024 05/09 14:51
同學,你好
借:本年利潤? 500
貸:管理費用 500

84784947 

2024 05/09 14:57
你好,老師,還是不平

小菲老師 

2024 05/09 14:58
同學,你好
資產(chǎn)負債表截圖給我

84784947 

2024 05/09 15:05
老師我發(fā)過去了能看見嗎

小菲老師 

2024 05/09 15:06
同學,你好
不對,你除了這個500的分錄,你還做過其他分錄,都發(fā)一下

84784947 

2024 05/09 15:08
老師,我就這兩個分錄

小菲老師 

2024 05/09 15:10
同學,你好
你應付賬款有個-200,這是期初數(shù),你看看

84784947 

2024 05/09 15:18
老師,是在設置里找到初期數(shù)據(jù),在負債表填寫應付賬款期初余額-200
在損益表的管理費用借方200?嗎

小菲老師 

2024 05/09 15:20
同學,你好
不是,你期初應付賬款期初余額-200,應該刪除
