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問題已解決

你好老師,剛成立的公司,沒有初期數(shù)據(jù),沒有銀行存款庫存現(xiàn)金等,發(fā)生了一筆費用 借管理費用 500 貸其他應付款500 資產(chǎn)負債表不平是怎么回事呢

84784947| 提問時間:2024 05/09 14:47
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你損益結轉了嗎?
2024 05/09 14:48
84784947
2024 05/09 14:50
老師你好,我是小白,不會怎么結轉呢,
小菲老師
2024 05/09 14:51
同學,你好 借:本年利潤? 500 貸:管理費用 500
84784947
2024 05/09 14:57
你好,老師,還是不平
小菲老師
2024 05/09 14:58
同學,你好 資產(chǎn)負債表截圖給我
84784947
2024 05/09 15:05
老師我發(fā)過去了能看見嗎
小菲老師
2024 05/09 15:06
同學,你好 不對,你除了這個500的分錄,你還做過其他分錄,都發(fā)一下
84784947
2024 05/09 15:08
老師,我就這兩個分錄
小菲老師
2024 05/09 15:10
同學,你好 你應付賬款有個-200,這是期初數(shù),你看看
84784947
2024 05/09 15:18
老師,是在設置里找到初期數(shù)據(jù),在負債表填寫應付賬款期初余額-200 在損益表的管理費用借方200?嗎
小菲老師
2024 05/09 15:20
同學,你好 不是,你期初應付賬款期初余額-200,應該刪除
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