問題已解決
老師好,請問一下,現(xiàn)在有一張2022年抵扣的進(jìn)項(xiàng)材料票需要做稅額轉(zhuǎn)出,原因是對方公司現(xiàn)在出現(xiàn)異常,稅局說不可以抵扣需要做轉(zhuǎn)出,請問,我會計(jì)分錄怎么做這筆轉(zhuǎn)出?



借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 05/09 12:17

84784981 

2024 05/09 12:43
老師,是這樣的,這張票只是做稅額轉(zhuǎn)出先,如果這張票的對方公司以后正常了,以后還是可以抵扣的,那我到底要怎么做分錄

郭老師 

2024 05/09 12:45
你好,對方正常了,你再做相反的就是或者是借進(jìn)項(xiàng)貸利潤分配未分配利潤。
