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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,匯算不是月底申報(bào)嘛,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多交了幾十塊錢,怎么操作



您好,為什么會(huì)多交了?是你的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了嗎
2024 05/08 18:47

84784952 

2024 05/08 18:49
工資數(shù)據(jù)那一欄沒填,導(dǎo)致發(fā)生的福利費(fèi)調(diào)增交稅

劉艷紅老師 

2024 05/08 18:51
去窗口申請(qǐng)退稅就可以了

84784952 

2024 05/08 18:51
那是不是需要先作廢申報(bào)

84784952 

2024 05/08 18:52
退費(fèi)需要帶上什么資料麻煩不

劉艷紅老師 

2024 05/08 18:52
全都在窗口處理就可以了,更正下就行

84784952 

2024 05/09 12:21
然后申請(qǐng)退費(fèi)那

84784952 

2024 05/09 12:24
老師,員工在單位1勞動(dòng)關(guān)系,申報(bào)工資社保,單位2打入應(yīng)發(fā)工資,讓1開票,抵扣貨款,那是應(yīng)發(fā)還是是發(fā)金額開票呢

劉艷紅老師 

2024 05/09 12:26
單位1開票給單位2就可以了

84784952 

2024 05/09 12:28
貨款抵扣工資嘛,應(yīng)收賬款抵扣其他應(yīng)付款—公司嗎,那是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)金額了

劉艷紅老師 

2024 05/09 13:01
這個(gè)按實(shí)發(fā)來抵扣的

84784952 

2024 05/09 16:06
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn),只有進(jìn)項(xiàng)月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛

劉艷紅老師 

2024 05/09 16:08
是的,月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)

84784952 

2024 05/09 16:10
我的意思沒有銷項(xiàng),只有成本啊

劉艷紅老師 

2024 05/09 16:12
那你不用勾選就可以了

84784952 

2024 05/09 16:12
也要結(jié)轉(zhuǎn)嘛,一般納稅人不是有銷項(xiàng),沒有進(jìn),或者有銷有進(jìn),需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛,沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)也要結(jié)轉(zhuǎn)嘛

劉艷紅老師 

2024 05/09 16:14
不用結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)入待認(rèn)證這個(gè)就可以了
