問題已解決
麻煩問一下企業(yè)收到上年度多交的增值稅及附加稅賬務(wù)怎么處理



小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,退是因?yàn)殇N項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)
2024 05/08 18:12

84785014 

2024 05/08 18:15
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小規(guī)模普票應(yīng)該交增值稅1%,開票按照3%開的,當(dāng)時(shí)按照實(shí)際的繳納增值稅,稅務(wù)讓我們按照1%交退回來2%的稅款還有附加稅

王曉曉老師 

2024 05/08 18:21
那就是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:主營業(yè)務(wù)收入
然后借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

王曉曉老師 

2024 05/08 18:22
附加稅就直接紅字 借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸:稅金及附加

84785014 

2024 05/08 18:23
那附加稅怎么處理

王曉曉老師 

2024 05/08 18:23
附加稅就直接紅字 借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸:稅金及附

84785014 

2024 05/08 18:33
收到增值稅可以直接借方銀行存款,貸方營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助

王曉曉老師 

2024 05/08 18:57
也可以的,沒問題的

84785014 

2024 05/08 19:03
我那樣做是不是沒有老師做的詳細(xì),我的不能體現(xiàn)那筆收入來源于那筆業(yè)務(wù)

王曉曉老師 

2024 05/08 19:15
是的,就是會(huì)詳細(xì)一點(diǎn)

84785014 

2024 05/08 19:25
好的,謝謝

王曉曉老師 

2024 05/08 19:27
不客氣的,工作順利
