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問題已解決

老師,一般納稅人支付招待費(fèi),發(fā)票開的專票 做賬: 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這樣對嗎?還是說做一筆,進(jìn)項稅直接計入招待費(fèi) 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款

84785042| 提問時間:2024 05/08 17:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的是的,這兩個都可以
2024 05/08 17:46
84785042
2024 05/08 17:48
那我如果按第一個做進(jìn)項稅額做的話,填寫增值稅申報表的時候,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要填嗎?或者勾選進(jìn)項發(fā)票時候要怎么操作?
郭老師
2024 05/08 17:50
第一種:需要做進(jìn)項,需要認(rèn)證,然后再填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 第二種:直接在勾選平臺選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就行。
84785042
2024 05/08 17:57
好的,謝謝老師
郭老師
2024 05/08 17:58
不用客氣 工作愉快
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