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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,本來要交2萬多的企業(yè)所得稅,但因研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策而減免了企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?



你好;減免后;按照你減免后的金額去計(jì)提所得稅和支付分錄即可; 不單獨(dú)做減免的部分分錄的?
2024 05/08 09:21

84785036 

2024 05/08 09:27
老師,減免后不需要交企業(yè)所得稅了,這個(gè)不需要體現(xiàn)嗎?

meizi老師 

2024 05/08 09:27
你好; 是的; 如果是直接減免了。主表的 應(yīng)交稅費(fèi)是0 ; 你就不用做分錄的??

84785036 

2024 05/08 09:34
好的,謝謝老師!再請(qǐng)教一個(gè),去年12月份多計(jì)提了工資,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,這個(gè)分錄對(duì)嗎?

meizi老師 

2024 05/08 09:35
你好; 對(duì)的; 是沖計(jì)提走這個(gè)分錄; 對(duì)的?
