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老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳 因為去年有招待費 補交企業(yè)稅 怎么做分錄呢



你好
補稅會計分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業(yè)所得稅時:
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2024 05/07 16:12

老師 企業(yè)所得稅年度匯算清繳 因為去年有招待費 補交企業(yè)稅 怎么做分錄呢
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