問題已解決
一般納稅人抵扣專票,進票比銷項票金額更多一些錢,怎么做會計分錄,進項多出來錢是不是做留底,在一張票上。



同學,你好
你是問增值稅結轉分錄?
2024 05/07 12:10

84785025 

2024 05/07 14:19
對呀,這樣要怎么做賬

84785025 

2024 05/07 14:19
怎么寫分錄

小菲老師 

2024 05/07 14:19
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。

84785025 

2024 05/07 14:39
看不懂,就我進項多,銷項少,進行抵扣,最后還有3000元進票沒有抵完。

小菲老師 

2024 05/07 14:39
同學,你好
你就正常做,差額
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
