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問題已解決

之前的會計遠程做賬,固定資產(chǎn)做的有些和實際不符, 1,有多入的, 2.也有一個固定資產(chǎn),只根據(jù)發(fā)票金額入賬,未開票的沒有入賬 3.一個固定資產(chǎn)分好幾項了, 應該怎么調(diào)整

84784983| 提問時間:2024 05/06 22:55
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,1,多入的化按現(xiàn)有的賬面價值減掉多入的,以后期間重新計提折舊,2,未入賬的,增加固定資產(chǎn)賬面價值,以后期間調(diào)整折舊金額,反正之前計提的折舊不要管了,調(diào)整以后的就可以了
2024 05/06 23:04
84784983
2024 05/06 23:05
分錄應該怎么做呢
若麗老師
2024 05/06 23:08
1,多入的,有多付款出去嗎?
84784983
2024 05/06 23:09
1.都是付了款的,一些屬于易耗品,入固定資產(chǎn)了
若麗老師
2024 05/06 23:09
少入的,之前未開票的入到哪個科目的,沖掉相應科目,另一邊借方入固定資產(chǎn)
84784983
2024 05/06 23:10
未開票的都是預付賬款,等著開票的
若麗老師
2024 05/06 23:11
多入的也一樣,當時如果購入多入了,沖紅入錯的科目,重新調(diào)整正確的科目
84784983
2024 05/06 23:11
需要更改固定資產(chǎn)卡片嗎
若麗老師
2024 05/06 23:13
是的,按實際調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價值
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