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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,上月 結(jié)余本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)有余額,本月有打款給股東作為利潤(rùn)分配,本月怎么做會(huì)計(jì)分錄



借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸,應(yīng)付利潤(rùn)
借,應(yīng)付利潤(rùn)
貸,銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅
借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸,利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
2024 05/06 09:34

84785043 

2024 05/06 09:40
是需要先把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)成0是嗎

郭老師 

2024 05/06 09:42
對(duì)的是的,是這么做的。

84785043 

2024 05/06 09:44
結(jié)轉(zhuǎn)后我可以直接 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款 這樣做可以嗎

郭老師 

2024 05/06 09:46
你好,這個(gè)是分紅的嗎?如果是的話,嚴(yán)格來說不可以的。
