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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我公司發(fā)生一筆研發(fā)用機(jī)器設(shè)備的維修費(fèi),費(fèi)用為3萬,但是該費(fèi)用實(shí)際是一整年的,如果按照待攤費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€月的項目上,在付款時和實(shí)際攤銷時分別該怎么記賬呢



借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)付款 30,000元??
貸:銀行存款 30,000元
借:管理費(fèi)用 2,500元(30,000元 ÷ 12個月)??
貸:預(yù)付賬款/其他應(yīng)付款 2,500元
2024 04/30 15:08

84784982 

2024 04/30 15:12
那稅費(fèi)金額呢,也是在攤銷時一起分?jǐn)倖?/div>

樸老師 

2024 04/30 15:14
你收到的是專票嗎
你是一般納稅人嗎

84784982 

2024 04/30 15:15
是的,付款時已經(jīng)收到發(fā)票了

樸老師 

2024 04/30 15:21
我是問收到的專票嗎
是的話借管理費(fèi)用
借進(jìn)項
貸預(yù)付賬款

84784982 

2024 04/30 15:25
是專票,但是這個設(shè)備是我們研發(fā)用的,是不是應(yīng)該這樣做分錄
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
每月實(shí)際攤銷時
借:研發(fā)支出-直接投入-維修費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額
貸:其他應(yīng)付款

樸老師 

2024 04/30 15:29
同學(xué)你好
對的
是這樣做的

84784982 

2024 04/30 15:30
好的,謝謝老師

樸老師 

2024 04/30 15:30
滿意請給五星好評,謝謝


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