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外購的商品贈(zèng)送客戶,增值稅要視同銷售,所得稅用不用視同銷售呢

84785011| 提問時(shí)間:2024 04/29 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要的,需要申通銷售。
2024 04/29 12:36
84785011
2024 04/29 12:59
直接賬入處理時(shí)入收入,還是匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增。
郭老師
2024 04/29 13:00
你好,實(shí)際作戰(zhàn)中建議你直接做收入就可以的,要不你做庫存商品,增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,匯算清繳需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。 如果你直接借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),這種再匯算清繳就不用單獨(dú)填寫視同銷售了。
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