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問題已解決

老師,你好,上個(gè)月計(jì)提當(dāng)月水電費(fèi)時(shí)多計(jì)提了幾十元,然后也結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去了,這個(gè)月收到發(fā)票多了幾十塊錢,我怎么做分錄比較好啊。

84785010| 提問時(shí)間:2024 04/24 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本,影響這個(gè)月的利潤。
2024 04/24 16:47
84785010
2024 04/24 16:51
影響這個(gè)月的利潤不要緊吧。
84785010
2024 04/24 16:51
因?yàn)楫?dāng)月的水電費(fèi),都是下個(gè)月付款開票,然后我都是先計(jì)提,有時(shí)會(huì)相差一點(diǎn)點(diǎn)。
郭老師
2024 04/24 16:52
差額不是很大,影響不大的
84785010
2024 04/24 16:54
那這樣是不要緊的吧,都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去了。
郭老師
2024 04/24 16:56
是的對的,影響不大,可以啊。
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