問題已解決
物業(yè)單位:本月已收業(yè)主交來水電費款項,在本月繳納稅款,隔月開發(fā)票,怎么做賬?



你好!借你借銀行存款 ,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
下一個月開發(fā)票的時候,你要做負數(shù)的不開票金額和正數(shù)的開票金額。
2024 04/24 15:24

84784959 

2024 04/24 15:34
之前已收水電費,已發(fā)開票,是這樣做賬的

宋生老師 

2024 04/24 15:40
你好,你前面的分錄沒問題。

84784959 

2024 04/24 15:44
我現(xiàn)在已收款,在當(dāng)月繳費,隔月開票,
當(dāng)月分錄怎么做,
隔月已開票時負數(shù)分錄又應(yīng)該怎么做?

宋生老師 

2024 04/24 15:48
你好,其實分度都是一樣的。
借銀行存款 ,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
只是第二個月做一筆負數(shù),做一負數(shù),做一筆正數(shù)。
