問題已解決
老師 因?yàn)榱舻滞硕惡笪醇皶r調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出所以產(chǎn)生的多繳稅款 現(xiàn)在要申請抵欠 這個情況說明該怎么寫



尊敬的XX稅務(wù)局:
我公司于XXXX年XX月XX日進(jìn)行了增值稅留抵退稅,退稅金額為XXXX元。由于我司財(cái)務(wù)人員在操作過程中的疏忽,未能及時對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)出調(diào)整,導(dǎo)致在隨后的申報(bào)期內(nèi)多繳稅款XXXX元。我們深刻認(rèn)識到此次失誤的嚴(yán)重性,并對由此給稅務(wù)機(jī)關(guān)帶來的不便表示誠摯的歉意。目前,我們已加強(qiáng)內(nèi)部管理,重新培訓(xùn)了相關(guān)財(cái)務(wù)人員,并修訂了財(cái)務(wù)操作流程,以避免類似情況再次發(fā)生。為糾正上述錯誤,我們請求稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)我司將此次多繳的稅款用于抵減下一申報(bào)期的應(yīng)繳稅款。我們承諾將嚴(yán)格按照稅法規(guī)定,及時、準(zhǔn)確地完成稅務(wù)申報(bào)和繳納工作。感謝稅務(wù)機(jī)關(guān)對我司工作的理解與支持。若需進(jìn)一步了解情況或提供補(bǔ)充材料,請通過以下聯(lián)系方式與我司財(cái)務(wù)部門聯(lián)系。
聯(lián)系人:XX
聯(lián)系電話:XXXXXXXXXXX
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2024 04/24 10:30
