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問題已解決

老師好,收到政府補助收入該怎么做會計分錄呢

84785038| 提問時間:2024 04/23 08:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,與收益相關(guān)的政府補助: 如果政府補助是用于補償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費用或損失的 實際收到時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 彌補虧損時 借:遞延收益 貸:管理費用 如果政府補助用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費用或損失的 實際收到時: 借:銀行存款 貸:其他收益 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助:有2種方法:總額法和凈額法 總額法 購入設(shè)備 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 收到財政撥款 借:銀行存款 貸:遞延收益 折舊 借:制造費用 貸:累計折舊 同時分攤遞延收益 借:遞延收益 貸:其他收益 出售設(shè)備 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益 轉(zhuǎn)銷遞延收益 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 凈額法 購入設(shè)備 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 收到財政撥款 借:銀行存款 貸:遞延收益 月末計提折舊 借:制造費用等 貸:累計折舊 按計提折舊同時分攤遞延收益, 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 出售設(shè)備 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2024 04/23 08:04
84785038
2024 04/23 08:08
公司是一般納稅人,報了個科技型項目,項目總額是100萬,補助15萬,這15萬要求開勞務(wù)費材料費專利費專家費等發(fā)票,開回來發(fā)票該怎么做分錄呢?后期要查賬,怎么能體現(xiàn)出來是科技型項目收入和支出呢
廖君老師
2024 04/23 08:14
哦哦,好的 借:銀行? 15? ?貸:專項應(yīng)付款**項目? 15 借:管理費用-勞務(wù)費等? 貸:銀行 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 ?借:專項應(yīng)付款—**項目15? ?貸:管理費用-勞務(wù)費等?
84785038
2024 04/23 08:36
專項應(yīng)付款的二級科目寫清什么項目嗎?未形成資產(chǎn)需核銷的部分,要哪里批準呢?
廖君老師
2024 04/23 08:38
您好,這個科目用輔助核算(按項目來),批準只是書上這么寫,我們直接寫分錄就好了
84785038
2024 04/23 08:39
科目用輔助核算是什么意思呢
廖君老師
2024 04/23 08:47
您好,就是項目名稱不是科目名稱,跟應(yīng)收賬款按客戶來輔助核算一樣,這個科目添加輔助核算
84785038
2024 04/23 08:57
借:專項應(yīng)付款 貸:管理費用這個分錄什么時候做呢
廖君老師
2024 04/23 08:58
您好,我們當月用了這個款就做,不影響利潤表
84785038
2024 04/23 09:03
這個不會產(chǎn)生任何稅的吧
廖君老師
2024 04/23 09:04
您好,沒有,您看沒有影響利潤
84785038
2024 04/23 09:06
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 04/23 09:06
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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