問題已解決
請教老師,2023年12月份記賬計提所得稅費用多提了8500元,匯算清繳時發(fā)現(xiàn),應怎么處理?



借:應交稅費-所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 04/19 09:57

84785011 

2024 04/19 10:07
這個就記在四月份賬了?

84785011 

2024 04/19 10:08
這個還涉及到以前年度損益科目呀目?

家權(quán)老師 

2024 04/19 10:10
直接就我那樣做賬就是了,然后重新做上年的報表,按正確的報表匯算
