問題已解決
老師,我23年12月份計提工資35萬,當時記分錄是 借成本35萬,貸應付職工薪酬35萬,今年1月份收到實際發(fā)放9萬的工資表,怎么記分錄



剩余的還發(fā)放嗎?不發(fā)放的話,借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤。匯算清繳需要納稅調(diào)增35萬減9萬。
2024 04/18 19:00

84785017 

2024 04/18 19:04
剩余的26萬不發(fā)了

84785017 

2024 04/18 19:04
為什么貸問分配利潤

84785017 

2024 04/18 19:06
我們不用未分配利潤這個科目

郭老師 

2024 04/18 19:07
跨年了,不能直接沖管理費用。
