問題已解決
老師,公司是高新,我們研發(fā)費用加計扣除季報的時候我之前沒填,稅局會打電話問我,然后我現(xiàn)在把它填報一下,但是沒有加計扣除的項供我選擇,而且不選我提交不了,這怎么弄啊



你好,同學
有一個研發(fā)費用加計扣除的專門附表
2024 04/18 10:24

84784985 

2024 04/18 13:19
季度報沒有什么單獨的附表了啊

冉老師 

2024 04/18 13:21
所得稅主表下面有個加計扣除,點開要填寫的,學員可以截圖一下主表的

84784985 

2024 04/18 13:22
如果一個企業(yè)季節(jié)性明顯,利潤基本都在第一季度,后面基本上就只有費用了,這樣的話,正常申報一季度的話,所得稅就肯定會多預交,到時候匯算退稅會不會很麻煩,可不可以預提費用或者別的辦法?

冉老師 

2024 04/18 13:23
可以預提費用,成本的方式,退稅確實不是很好退

84784985 

2024 04/18 13:26
沒有什么主表了,就一張申報的,一張是否加速折舊的,沒有地方可加了

冉老師 

2024 04/18 13:35
老師看了圖片,說明你們填寫不了加計扣除的,沒有填寫界面

84784985 

2024 04/18 13:36
好的,謝謝老師

冉老師 

2024 04/18 13:41
不客氣,同學,祝你生活愉快

84784985 

2024 04/18 13:53
但是費用成本如果提多了,萬一實際沒有產(chǎn)生那么多,這個數(shù)據(jù)就很難看,如果提少了,現(xiàn)在預繳多了,到時候就要退稅,感覺這個度也很難把控,畢竟還只是第一季度。。。

冉老師 

2024 04/18 13:54
沒事的,只要年度匯算清繳沒問題就好,一般比較關注年終匯算清繳

84784985 

2024 04/19 09:20
老師,設備維修是開13%,設備改造是9%,是嗎?有個合同簽的兩個字眼都有,里面說明是開9%,有沒有問題

冉老師 

2024 04/19 10:18
是的,一般維修是按照13%稅率的
