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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年度管理費(fèi)用調(diào)為其他應(yīng)收款,怎么調(diào)賬 ?入錯(cuò)了 本來是借款 之前分錄借:管理費(fèi)用 貸銀行存款



借;其他應(yīng)收款 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
你好,做這個(gè)調(diào)整分錄
2018 04/13 15:25

84785021 

2018 04/13 15:32
不用沖管理費(fèi)用嗎,本年利潤這塊咋辦

鄒老師 

2018 04/13 15:33
你好,以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用貸方就是沖銷管理費(fèi)用啊
把以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了

84785021 

2018 04/13 15:40
老師怎么沒人回答

鄒老師 

2018 04/13 15:42
你好,以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用貸方就是沖銷管理費(fèi)用啊
把以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了
