問題已解決
請問結轉上面增值稅的數(shù)據(jù)是依據(jù)是什么呢,是整年的增值稅這個科目的總和嘛?



根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 04/17 15:32

84784973 

2024 04/17 15:53
是結轉上年增值稅中 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 的數(shù)據(jù)是怎么得出的

家權老師 

2024 04/17 15:57
不需要犯強迫癥把以前的進項和銷項稅余額結轉平。你的目的是正確申報增值稅就行

84784973 

2024 04/17 15:59
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 04/17 16:01
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
