當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,2023年的社保費(fèi)用未計(jì)入賬內(nèi),做匯算清繳的時(shí)候可以做進(jìn)去嗎



賬先補(bǔ)上,然后匯算清繳再填寫。
2024 04/16 14:40

84784978 

2024 04/16 14:50
如果要補(bǔ)進(jìn)入,怎么做賬

玲老師 

2024 04/16 14:50
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工。

玲老師 

2024 04/16 14:51
上交的是借應(yīng)付職工薪酬
貸,其他應(yīng)付款個(gè)人銀行存款。

84784978 

2024 04/16 14:51
我直接補(bǔ)做著3月份的賬里面就可以嗎

玲老師 

2024 04/16 14:55
做到現(xiàn)在可以的,對(duì)的對(duì)的。

84784978 

2024 04/16 14:56
那我再問一下老師,匯算清繳里面怎么填寫這筆費(fèi)用

玲老師 

2024 04/16 14:56
把補(bǔ)寄的這一部分也填寫在匯算清繳的表里。

84784978 

2024 04/16 15:01
為什么科目里面沒有這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目

玲老師 

2024 04/16 15:03
沒有就用用未分配利潤(rùn)小準(zhǔn)則沒有。

84784978 

2024 04/16 15:03
哦哦,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

玲老師 

2024 04/16 15:04
那就記未分配利潤(rùn)就可以了。

84784978 

2024 04/16 15:04
謝謝老師

玲老師 

2024 04/16 15:07
不客氣為問題解決清好評(píng)析。
