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借 主營業(yè)務成本勞務費10000 貸應付賬款暫估10000 借應付賬款暫估10000 貸銀行存款10000 老師,這個怎么沖呢?



你好,做之前相反分錄沖銷就是了?
2024 04/16 14:10

84785015 

2024 04/16 14:11
怎么沖呢麻煩老師給寫下

鄒老師 

2024 04/16 14:12
你好,這個是當年沖銷,還是跨年需要沖銷??

84785015 

2024 04/16 14:14
跨年沖銷

鄒老師 

2024 04/16 14:16
你好,沖銷分錄是?
借 :以前年度損益調整—主營業(yè)務成本勞務費? -10000
貸:應付賬款暫估? -10000
借:應付賬款暫估? -10000
貸:銀行存款? -10000

84785015 

2024 04/16 14:17
收到發(fā)票呢怎么做分錄

鄒老師 

2024 04/16 14:19
你好,收到發(fā)票
借 :以前年度損益調整—主營業(yè)務成本勞務費? -10000
貸:應付賬款暫估? -10000
借:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本勞務費
貸:銀行存款

84785015 

2024 04/16 14:20
收到發(fā)票還要寫負數分錄嗎

84785015 

2024 04/16 14:20
不是都已經沖了呀

84785015 

2024 04/16 14:21
收到發(fā)票了怎么還貸銀行存款呢

鄒老師 

2024 04/16 14:26
你好,就是收到發(fā)票,才把之前暫估的沖銷的。
沒有收到發(fā)票之前,是掛賬,不需要沖銷的
因為之前把銀行付款的分錄沖銷了,所以取得發(fā)票的時候,還需要計入貸方 銀行存款? 一次(這樣才可以使得銀行存款賬實一致?。?/div>

84785015 

2024 04/16 14:31
那我之前是掛帳做暫估了現在取得發(fā)票了先沖暫估然后再做成本?

鄒老師 

2024 04/16 14:33
你好,是的,是這樣的

84785015 

2024 04/16 14:34
做成本,是貸主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?

84785015 

2024 04/16 14:35
那科目里沒有以前年度損益調整呢

鄒老師 

2024 04/16 14:36
你好,收到發(fā)票
借 :以前年度損益調整—主營業(yè)務成本勞務費? -10000
貸:應付賬款暫估? -10000
借:以前年度損益調整—主營業(yè)務成本勞務費
貸:銀行存款
沒有??以前年度損益調整,用? 利潤分配—未分配利潤 科目代替入賬?


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