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問題已解決

老師,我在報年報的時候發(fā)現(xiàn)去年會計把職工福利費分別記在了應付職工薪酬和管理費用里,那我在報納稅調(diào)整表的時候需要把這兩個加起來嗎?

84785016| 提問時間:2024 04/16 11:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費做的這個不是嗎?
2024 04/16 11:22
84785016
2024 04/16 11:31
不是做的這個,有的做的是應付職工薪酬貸主營業(yè)務成本
郭老師
2024 04/16 11:31
你好,這個是烘沖的。
84785016
2024 04/16 11:47
不是紅沖呀
84785016
2024 04/16 11:48
說錯了 是計提 借主營業(yè)務成本
郭老師
2024 04/16 11:49
你好,你們單位是什么行業(yè)的?提供服務部門的主營業(yè)務成本發(fā)生的福利費可以做主營業(yè)務成本。
84785016
2024 04/16 11:53
建筑勞務公司
郭老師
2024 04/16 11:57
你好,那就是項目部發(fā)生在福利費
84785016
2024 04/16 12:45
那我需要把這兩個福利費加在一起嗎?
郭老師
2024 04/16 12:47
你好對的 是的合并的
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