問題已解決
老師:下午好!發(fā)票系統(tǒng)的增值稅與電子稅務局報稅系統(tǒng)的增值稅不符,電子稅務局報稅系統(tǒng)增值說多了0.07.因無法修改,電子稅務局已報稅,賬面怎么調(diào)整?



就以系統(tǒng)的為準稅款差額記到營業(yè)外收支
2024 04/15 15:49

84785012 

2024 04/15 15:50
借:應交稅費,增值稅,貸:營業(yè)外支出嗎?

玲老師 

2024 04/15 15:51
多交稅款是借營業(yè)外支出貸銀行存款。

84785012 

2024 04/15 16:19
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認的增值稅額為500元,申報表中的增值稅額為500.1元,賬表相差的1分錢。
? 借:營業(yè)外支出 0.1
? 貸:應交稅費一應交增值稅 0.1 借:應交稅費一應交增值稅 500.1
貸:銀行存款 500.1

玲老師 

2024 04/15 16:20
就是實際多繳納一分錢是不是?

84785012 

2024 04/15 16:36
這個是我找到的例子,和我的情況一樣,只不過,我是7分錢

玲老師 

2024 04/15 16:43
你好? 是多交了還是少交了 是這個意思? 確定一下?

84785012 

2024 04/15 16:44
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認的增值稅額為500元,電子稅務局申報表中的增值稅額為500.1元,我實際繳納也是500.1 與我得賬面相差0.01

玲老師 

2024 04/15 16:45
你好 借 營業(yè)外支出 0.1? 交交稅費 500 貸銀行 500.1

84785012 

2024 04/15 16:46
你能確認我發(fā)的例子是合適的就行

玲老師 

2024 04/15 16:47
你好?你好 借 營業(yè)外支出 0.1? 交交稅費 500 貸銀行 500.1
