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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師, 公司前面幾年的會(huì)計(jì)做賬,公積金個(gè)人部分和公司部分全計(jì)入管理費(fèi)用了,個(gè)人部分的社保全部掛在應(yīng)付職工薪酬了 個(gè)人承擔(dān)我們是從工資里扣除的,所以我現(xiàn)在可以直接調(diào)整回來嗎



現(xiàn)在可以直接調(diào)整回來的
2024 04/15 12:26

84784957 

2024 04/15 12:27
去年計(jì)入過管理費(fèi)用的公積金,不影響嗎,我可以直接沖減管理費(fèi)沖掉嗎

東老師 

2024 04/15 12:28
沖減通過以前年度損益調(diào)整處理

84784957 

2024 04/15 12:29
然后比如去年匯算清繳多減去的,這次要調(diào)增回來咯

東老師 

2024 04/15 12:29
沒錯(cuò)的 是這個(gè)意思的

84784957 

2024 04/15 13:16
我現(xiàn)在要記入 借方:其他應(yīng)收款-公積金 貸方:以前年度損益調(diào)整? 這一步嗎

東老師 

2024 04/15 13:17
對(duì),跨年度的就是這么調(diào)整的。

84784957 

2024 04/15 13:19
那以前年度損益科目有余額了,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

東老師 

2024 04/15 13:20
對(duì),這個(gè)余額轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面呢。

84784957 

2024 04/15 18:05
那我做了這筆分錄之后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)不上啦,就差 了這筆金額,是我少做了什么

東老師 

2024 04/15 18:08
因?yàn)槟阏{(diào)整了未分配利潤,所以就會(huì)有差額的。

84784957 

2024 04/16 09:42
那我需要怎么做啊,報(bào)表上有差額肯定不對(duì)啊

東老師 

2024 04/16 09:42
這種情況得讓軟件的服務(wù)商給你們修改財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)才可以。

84784957 

2024 04/16 09:42
直接做管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 沖, 不就不會(huì)有差額了嗎

東老師 

2024 04/16 09:43
對(duì),要是金額不大的可以直接沖銷。
