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往年 一筆業(yè)務(wù)。 登記增值稅和營業(yè)稅時出現(xiàn)錯誤; 本應(yīng)該 借:增值稅100 城建稅10 貸 :銀行存款110/;結(jié)果分錄直接是 借增值稅110 貸銀行存款110.并未計提營業(yè)稅金及附加/如何修正分錄

84784975| 提問時間:2024 04/15 10:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借利潤分配,未分配利潤 貸,應(yīng)交稅費城建稅,借,應(yīng)交稅費城建稅。貸,應(yīng)交稅費增值稅。
2024 04/15 10:27
84784975
2024 04/15 10:29
不需要先沖紅嗎
郭老師
2024 04/15 10:31
你好,直接調(diào)整了金額,填寫10就可以了,不要全部紅沖,正確的不用調(diào)整。
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