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12月份增值稅記到主營業(yè)務收入里面了,1月應該怎么調整。分錄怎么寫

84784979| 提問時間:2024 04/15 05:24
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
早上好,把原分錄紅沖,再做正確的分錄,這是調整最簡單的方法,沒有之一 這個金額不大不去更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表了,金額大要把損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時要更正申報的
2024 04/15 05:26
84784979
2024 04/15 05:30
在一月作這個分錄嗎?借:利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額
廖君老師
2024 04/15 05:39
您好,原分錄沖回 借:應收? (負) 貸:利潤分配-未分配利潤(負) 然后做正確金額分錄 借:應收? ?貸:利潤分配-未分配利潤? ? 應交稅費-應交增值稅銷項稅額
84784979
2024 04/15 06:21
沒看懂,為什么要充應收賬款?
84784979
2024 04/15 06:23
我是把增值稅計入到主營業(yè)務收入里面了。和應收賬款有什么關系?
廖君老師
2024 04/15 06:26
您好,我知道,我是分享“調整最簡單的方法,沒有之一” 我這不是簡單嘛,不用去動腦筋,2個分錄,應收一正一負沒有了
84784979
2024 04/15 06:26
借:利潤分配-未分配利潤(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入(負數(shù)) 借:利潤分配-未分配利潤(正數(shù)) 貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅額
84784979
2024 04/15 06:27
這樣寫可以嗎?
廖君老師
2024 04/15 06:30
您好,當然可以的嘛,您思路清晰,我比較懶用原分錄
84784979
2024 04/15 06:32
嗯嗯,我會了。謝謝您
廖君老師
2024 04/15 06:39
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784979
2024 04/15 09:01
你好,我突然發(fā)現(xiàn)利潤分配這個科目金額沒變化,一正一負剛好抵消
廖君老師
2024 04/15 09:06
您好,那您算錯了,用我的分錄吧,簡單點
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