問題已解決
老師,勞務票,票沒到,借,其他應收款 貸銀行存款 可以嗎



同學,你好
恩恩,可以的
2024 04/14 13:09

84784953 

2024 04/14 13:13
材料款,付款了,沒有票,分錄怎么做呢

小菲老師 

2024 04/14 13:15
同學,你好
之后會來發(fā)票嗎?

84784953 

2024 04/14 13:16
會來,用預付嗎,

小菲老師 

2024 04/14 13:19
同學,你好
恩恩,是的

84784953 

2024 04/14 13:23
那這個材料款,可以先結轉成本嗎

小菲老師 

2024 04/14 13:29
同學,你好
用了預付就不能結轉成本了,你要先暫估才可以結轉

84784953 

2024 04/14 13:31
借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估,這樣嗎?

84784953 

2024 04/14 13:31
暫估的分錄,怎么做呢

小菲老師 

2024 04/14 13:32
同學,你好
暫估的分錄
借:原材料-暫估
貸:應付帳款-暫估
結轉成本
借:主營業(yè)務成本?
貸:原材料-暫估

84784953 

2024 04/14 13:33
票回來了,怎么在平這個賬呢,老師。

小菲老師 

2024 04/14 13:35
同學,你好
借:原材料-暫估? ?負數(shù)
貸:應付帳款-暫估? 負數(shù)
借:主營業(yè)務成本??負數(shù)
貸:原材料-暫估??負數(shù)
借:原材料
貸:應付帳款
借:主營業(yè)務成本?
貸:原材料
