問題已解決
老師,以前會計做錯賬,我們是一般納稅人,他把簡易征收的銷項也記在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,現(xiàn)在給他調(diào)賬怎么做分錄呢?



你好,同學(xué)
做一筆調(diào)整分錄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅簡易征收
2024 04/13 20:26

84785033 

2024 04/13 20:29
可是這個稅是以前年度的,已經(jīng)交過了,這樣做的話,那我應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅建議征收就一直再賬上了?

冉老師 

2024 04/13 20:31
這樣的話,不建議調(diào)整了,不然很多余額有問題

冉老師 

2024 04/13 20:31
未來按照正確的即可的

84785033 

2024 04/13 20:32
那不行呀,這樣賬上應(yīng)交增值稅余額跟賬表對不上呀

冉老師 

2024 04/13 20:35
那繳納的那一筆也要調(diào)整
就是跟這有關(guān)聯(lián)的都要調(diào)整

84785033 

2024 04/13 21:30
老師我還是不能明白,那稅費都交出去了還怎么調(diào)整

冉老師 

2024 04/13 21:31
是的,理論都沒有余額了。所以老師建議不調(diào)整了
