問題已解決
請(qǐng)問建筑公司收到房東開過來的辦公樓租賃發(fā)票,應(yīng)該如何入賬



您好
辦公室租賃發(fā)票 可以管理費(fèi)用-租賃費(fèi)就好了哈
2024 04/13 19:58

84784989 

2024 04/13 19:59
好的 請(qǐng)問建筑公司結(jié)轉(zhuǎn)成本除了做
借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工,還有別的辦法轉(zhuǎn)成本過來嗎?

bamboo老師 

2024 04/13 20:00
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就是這筆分錄就可以了啊 沒有其他分錄
只是發(fā)生工程施工成本的時(shí)候
借:工程施工
貸:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)付賬款
貸:原材料等

84784989 

2024 04/13 20:17
好的 請(qǐng)問平臺(tái)運(yùn)營也放在管理費(fèi)用嗎

bamboo老師 

2024 04/13 20:18
平臺(tái)運(yùn)營一般計(jì)入銷售費(fèi)用科目

84784989 

2024 04/13 20:20
建筑公司沒有銷售呢

bamboo老師 

2024 04/13 20:26
沒有的話 計(jì)入管理費(fèi)用科目哈

84784989 

2024 04/13 20:27
好的 謝謝

bamboo老師 

2024 04/13 20:27
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

84784989 

2024 04/13 20:32
請(qǐng)問 工程施工沒有多少金額,還可以用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)到成本呀

bamboo老師 

2024 04/13 20:34
那您可以暫估成本入賬的哈
借:工程施工
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

84784989 

2024 04/13 22:26
噢噢 在匯算清繳前拿到發(fā)票應(yīng)該怎么做暫估沖紅呀

bamboo老師 

2024 04/13 22:28
借:工程施工? 借方負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款? 貸方負(fù)數(shù)
借:工程施工
貸:應(yīng)付賬款

84784989 

2024 04/13 22:30
好的 是不是除了從工程物資里面結(jié)轉(zhuǎn),其他只能做暫估來搞發(fā)票了呀

bamboo老師 

2024 04/13 22:32
工程物資是建造固定資產(chǎn)購進(jìn)的
怎么可以轉(zhuǎn)呢?

84784989 

2024 04/13 22:33
工程施工

bamboo老師 

2024 04/13 22:36
還可以暫估工資入賬
但是也要通過工程施工

84784989 

2024 04/13 22:37
借:工程施工
貸:應(yīng)付賬款
然后
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工嗎

bamboo老師 

2024 04/13 23:20
是的 這樣寫分錄就好了哈
