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問題已解決

老師,印花稅 買賣合同的計(jì)稅依據(jù)是采購和銷售合同的不含稅金額之和嗎?還是只交銷售合同的?謝謝

84785041| 提問時(shí)間:2024 04/13 11:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是屬于采購和銷售的合計(jì)的這個(gè)
2024 04/13 11:17
84785041
2024 04/13 11:22
我現(xiàn)在申報(bào)印花稅 計(jì)稅依據(jù)按照營業(yè)收入來申報(bào) 不會(huì)提示500的偏差 按照采購+銷售就提示呢
小鎖老師
2024 04/13 11:25
現(xiàn)在提示你這個(gè)了是把
84785041
2024 04/13 11:27
是的呢 所以不知道怎么操作了
小鎖老師
2024 04/13 11:27
那你就是不然加上這個(gè)500 再申報(bào)
84785041
2024 04/13 11:28
填 單獨(dú)營業(yè)收入那個(gè)數(shù) 就不提示
小鎖老師
2024 04/13 11:29
正常是兩個(gè)都需要的,你好
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