問題已解決
老師,貨幣資金負數(shù)怎么調(diào)整,存貨負數(shù),資產(chǎn)負債表



你好,什么原因出現(xiàn)的?你看下貨幣資金哪一個科目
存貨的,是少做了入庫還是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本?查一下原因。
2024 04/13 08:09

84784966 

2024 04/13 08:11
以前的爛賬

84784966 

2024 04/13 08:11
老師,如果銀行現(xiàn)金負數(shù),是不是撤資引起的

郭老師 

2024 04/13 08:17
那也不對呀,你負數(shù)怎么支付出去的,你去少做了業(yè)務(wù)。

84784966 

2024 04/13 08:18
應收負數(shù),短期借款負數(shù)

84784966 

2024 04/13 08:18
是不是把方向搞錯了

郭老師 

2024 04/13 08:19
應收賬款是提前收了別人的錢,
短期借款的。你看一下,你是不是還的利息也做到了短期借款。

84784966 

2024 04/13 08:20
那預收
短期借款負6萬

84784966 

2024 04/13 08:20
利息,財務(wù)費用

84784966 

2024 04/13 08:20
借款利息是入財務(wù)費用吧,老師

郭老師 

2024 04/13 08:23
對的是的,查一下原因的。

84784966 

2024 04/13 08:25
銀行,現(xiàn)金負數(shù),也就是一直做的支付,沒看賬上是否有錢,對不

郭老師 

2024 04/13 08:26
肯定不對,你單位收到的你沒做,你光做支付。

84784966 

2024 04/13 08:28
收到,有些是入資,有些是借款,企業(yè)效益不好

郭老師 

2024 04/13 08:28
不管啥業(yè)務(wù)需要做

84784966 

2024 04/13 08:34
老師,3月有筆往來款沒入賬,做到四月可以吧,補做

84784966 

2024 04/13 08:36
那把應收負數(shù)用預收沖下就可以解決

郭老師 

2024 04/13 08:37
可以的
應收賬款不用調(diào)整的,應收賬款出現(xiàn)了負數(shù),你申報財務(wù)報表,從分類到預收賬款里面去就行。

84784966 

2024 04/13 08:41
存貨負數(shù)是不是一直領(lǐng)料,采購沒入賬

郭老師 

2024 04/13 08:43
是啊
或者多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
