問題已解決
前面會(huì)計(jì)把幾年前買入的無(wú)形資產(chǎn)沒有攤銷,現(xiàn)在過(guò)了幾年了,可以直接一筆攤銷嗎



你好操作可以,但是不規(guī)范。
2024 04/12 11:46

84784951 

2024 04/12 11:51
那要怎么操作規(guī)范些

宋生老師 

2024 04/12 11:55
你好,你要攤銷,但是要去更正以前年度的所得稅匯算。

84784951 

2024 04/12 12:18
就借費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸以前年度損益調(diào)整,再借以前年度損益調(diào)整,貸本年利潤(rùn)嗎

宋生老師 

2024 04/12 13:28
你好,還涉及所得稅的

84784951 

2024 04/12 14:14
那怎么做?

宋生老師 

2024 04/12 14:19
你好
你先借以前年度損益調(diào)整貸
累計(jì)攤銷
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
實(shí)際收到退回的稅款時(shí):
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
