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請問,我2月份剛小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,2月3月只有進(jìn)項票,沒有銷售收入,那我要不要在進(jìn)項換扣系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票,



同學(xué),你好
可以認(rèn)證,成為留底
2024 04/11 13:42

84784957 

2024 04/11 13:43
只把我做到賬上的認(rèn)證了就可以吧

小菲老師 

2024 04/11 13:43
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784957 

2024 04/11 13:44
我做到賬上的進(jìn)項稅到月底如何處理呢,要不要轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅里,我這兩個月都沒有銷項稅

小菲老師 

2024 04/11 13:45
同學(xué),你好
你是需要增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??

84784957 

2024 04/11 13:47
我是問我賬上做的進(jìn)項稅,月底結(jié)賬前不要做處理?還是要做處理的,比如結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,

84784957 

2024 04/11 13:48
進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證在哪個平臺
我都忘記了,好幾年前做的

小菲老師 

2024 04/11 13:48
同學(xué),你好
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。

84784957 

2024 04/11 13:49
不是這意思,我只有進(jìn)項票,沒有收入,這些票這個月也不需要抵扣,我是沒做過

84784957 

2024 04/11 13:50
有的人告我說月底剩的未抵扣的進(jìn)項發(fā)票要轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項發(fā)票里,所以問問你

小菲老師 

2024 04/11 13:50
同學(xué),你好
那你是要勾選抵扣還是不勾選抵扣??

84784957 

2024 04/11 13:50
我不會做,我請教你啊

84784957 

2024 04/11 13:51
2月才轉(zhuǎn)為一般納稅人,2月3月都沒有收入,沒有銷項稅,只有進(jìn)項稅,所以如何處理

小菲老師 

2024 04/11 13:51
同學(xué),你好
我的回答要抵扣,之后留底就行了
借:費用、庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
貸:銀行存款、應(yīng)付賬款
月末,結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

84784957 

2024 04/11 13:52
轉(zhuǎn)出未交好像不對吧,未交是當(dāng)月銷項大于進(jìn)項才這樣轉(zhuǎn),應(yīng)該轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項稅里是不是

小菲老師 

2024 04/11 13:53
同學(xué),你好
對的,可以給你增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
