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問(wèn)題已解決

老師,3月我公司銷項(xiàng)較多,所以我把收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能認(rèn)證的都認(rèn)證了,但其中有一部分發(fā)票是員工還沒(méi)申請(qǐng)報(bào)銷的發(fā)票,這里我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/11 09:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款員工
2024 04/11 09:58
84784973
2024 04/11 10:03
我可以先不計(jì)入費(fèi)用嗎?因?yàn)椴恢谰唧w屬于哪個(gè)部門的?
東老師
2024 04/11 10:05
那你可以先不計(jì)入到費(fèi)用里面
84784973
2024 04/11 10:06
那我這個(gè)分錄怎么做?借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款,這樣寫嗎?
東老師
2024 04/11 10:08
如果只做進(jìn)項(xiàng)稅額部分就這么做
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