問題已解決
老師,我們收到代繳社保費,和支付出去社保費該怎么做分錄



你好,同學
你們收到
借銀行存款
貸其他應付款
支付出去
借其他應付款
貸銀行存款
2024 04/10 17:28

84784952 

2024 04/10 17:28
不需要做成本嗎

冉老師 

2024 04/10 17:29
不用的,因為你們不是實際的支出損失方

84784952 

2024 04/10 17:29
那對方給我們開過來的發(fā)票怎么入賬

冉老師 

2024 04/10 17:30
如果有發(fā)票的話,你們支付的話,計入成本費用

84784952 

2024 04/10 17:34
那怎么入賬

冉老師 

2024 04/10 17:35
借主營業(yè)務成本
貸銀行存款
你們收到的記入收入
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入
這樣收入成本匹配
