問題已解決
以前年度多繳的增值稅,現(xiàn)在交增值稅用之前的稅款抵扣要怎么做會計分錄



你好,之前多交在哪個科目里面的?
2024 04/10 15:39

84785004 

2024 04/10 16:26
之前的是做應(yīng)付稅款,但已經(jīng)繳了的

郭老師 

2024 04/10 16:26
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)時多做的。

84785004 

2024 04/10 16:31
應(yīng)繳稅款余額已經(jīng)為零了,意思是之前按6%的稅率繳納的,后來更改成3%的稅率,沒有退稅,留抵以后的增值稅,那我第三季度的繳增值稅的時候應(yīng)該怎么處理?

郭老師 

2024 04/10 16:32
你好,那你的收入正確嗎?

郭老師 

2024 04/10 16:33
之前按照百分之來6來的,那你的收入是不是不對?因為你的應(yīng)交稅費(fèi)多了,收入少了。

84785004 

2024 04/10 16:37
要沖回來嗎?

郭老師 

2024 04/10 16:41
對的對的,需要這么做的
